Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
(pengiriman file via email)
--------------------
Panduan Siap Pakai untuk Fungsi Purchasing ini merupakan Panduan yang dapat Anda gunakan dalam melakukan Aktivitas rutin Pengadaan/ Procurement/ Purchasing.
Panduan Siap Pakai berisi Kebijakan dan Prosedur (microsoft word), serta dilengkapi dengan Formulir dan Dokumen Pendukung lainnya (microsoft word/ excel).
Anda dapat langsung menerapkan dan menggunakan Dokumen Panduan Purchasing ini, atau dapat pula Anda sesuaikan terlebih dahulu (edit) sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Anda.
-------------------
Dokumen yang Anda dapatkan pada Dokumen Panduan Siap Pakai untuk Fungsi Purchasing ini adalah:
Kebijakan
kebijakan proses pengadaan
kebijakan pembuatan owner estimate
kebijakan pembuatan dur bidder list
kebijakan pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak
kebijakan pemilihan langsung
kebijakan penunjukkan langsung
kebijakan pengadaan material melalui pembelian langsung
kebijakan perjanjian pemasokan berdasarkan panggilan
Pembelian
prosedur pembelian
form permintaan pembelian
form purchase request
form material request to purchase
form asset request
form consumable request
form service request
form cash request
Pengadaan Jasa Eksternal
prosedur pengadaan jasa eksternal
prosedur impor dan bea cukai
form request for quotation
form perbandingan dan penilaian rfq
form daftar perbandingan harga pemasok
form penawaran tender
form spesifikasi dan penawaran harga peserta tender
Pemeriksaan Kedatangan Barang
prosedur pemeriksaan kedatangan barang
form purchase order
form penerimaan barang
form packing list
form delivery order
form goods receipt
form berita acara penerimaan barang logistik
form accepted quality level
form laporan barang tidak sesuai
form laporan pemeriksaan kedatangan material
form ketidaksesuaian material dan permintaan perbaikan
form surat keluhan kepada pemasok
Pembayaran Pemasok dan Forwarder
prosedur pembayaran pemasok dan forwarder
form berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan
form invoice
form statement of accounts
form capital expenditure
Evaluasi Kinerja Pemasok
prosedur evaluasi kinerja pemasok
form prakualifikasi pemasok
form evaluasi kinerja pemasok
form daftar pemasok terpilih
form usulan pemasok baru
form aplikasi pemasok
form vendor profile form
-----------------------
DOKUMEN PURCHASING
kebijakan proses pengadaan |
kebijakan pembuatan owner estimate |
kebijakan pembuatan dur bidder list |
kebijakan pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak |
kebijakan pemilihan langsung |
kebijakan penunjukkan langsung |
kebijakan pengadaan material melalui pembelian langsung |
kebijakan perjanjian pemasokan berdasarkan panggilan |
form permintaan pembelian |
form purchase request |
form material request to purchase |
form asset request |
form consumable request |
form service request |
form cash request |
form request for quotation |
form perbandingan dan penilaian rfq |
form daftar perbandingan harga pemasok |
form penawaran tender |
form spesifikasi dan penawaran harga peserta tender |
form purchase order |
form penerimaan barang |
form packing list |
form delivery order |
form goods receipt |
form berita acara penerimaan barang logistik |
form accepted quality level |
form laporan barang tidak sesuai |
form laporan pemeriksaan kedatangan material |
form ketidaksesuaian material dan permintaan perbaikan |
form surat keluhan kepada pemasok |
form berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan |
form invoice |
form statement of accounts |
form capital expenditure |
form prakualifikasi pemasok |
form evaluasi kinerja pemasok |
form daftar pemasok terpilih |
form usulan pemasok baru |
form aplikasi pemasok |
form vendor profile form |
-----
prosedur pembelian |
prosedur pengadaan jasa eksternal |
prosedur impor dan bea cukai |
prosedur kedatangan barang |
prosedur pembayaran pemasok dan forwarder |
prosedur evaluasi kinerja pemasok |
www.sistemmanajemen.com