Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
(pengiriman file via email)
--------------------
Paket Lengkap Dokumen IATF 16949:2016 Sistem Manajemen Mutu Otomotif adalah sekumpulan dokumen siap pakai dalam format Microsoft Office Word atau Excel yang telah memenuhi Persyaratan IATF 16949:2016 Sistem Manajemen Mutu Otomotif.
Anda dapat langsung menggunakannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Organisasi Anda.
--------------------
IATF 16949:2016 Sistem Manajemen Mutu Otomotif (Automotive Quality Management System) mendefinisikan persyaratan sistem manajemen mutu untuk desain dan pengembangan, produksi, assembly, instalasi, dan layanan produk terkait otomotif.
Tujuan dari IATF 16949:2016 Sistem Manajemen Mutu Otomotif ini adalah pengembangan sistem manajemen mutu yang:
- menyediakan continual improvement,
- menekankan pencegahan defect
- pengurangan variasi
- pengurangan waste dalam rantai pasokan.
-------------------
Dokumen yang Anda dapatkan pada Paket Dokumen IATF 16949:2016 Sistem Manajemen Mutu Otomotif ini adalah:
1. statement of applicability
statement of applicability
2. pedoman
pedoman
3. Prosedur
3.1 konteks organisasi
prosedur konteks organisasi dan stakeholder
prosedur kesesuaian dan keamanan produk dan proses
3.2 kepemimpinan
prosedur Kepemimpinan dan komitmen
prosedur Kebijakan
prosedur Peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi
3.3 perencanaan
prosedur tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang
prosedur sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya
prosedur perencanaan perubahan
3.4 support
prosedur Sumber Daya
prosedur Kompetensi
prosedur Awareness
prosedur Komunikasi
prosedur Informasi Terdokumentasi
prosedur pengendalian dokumen
prosedur pengendalian rekaman
3.5 operasional
prosedur Perencanaan dan pengendalian operasional
prosedur Persyaratan untuk produk dan layanan
prosedur desain dan pengembangan produk dan layanan
prosedur pengendalian proses, produk dan layanan yang disediakan secara eksternal
prosedur produksi dan penyediaan layanan
prosedur pelepasan produk dan layanan
prosedur kontrol output yang tidak sesuai
3.6 evaluasi kinerja
prosedur pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
prosedur audit internal
prosedur tinjauan manajemen
3.7 improvement
prosedur ketidaksesuaian dan tindakan korektif
prosedur perbaikan berkelanjutan
prosedur control plan
4. Formulir
4.1 dokumen pendukung
form visi misi
form surat keputusan pelaksanaan iso
form struktur organisasi dan tim iatf
form kebijakan mutu
form rencana mutu
form rencana maintenance
form rencana kontrol
form sasaran mutu
form sasaran maintenance
form monitoring pencapaian sasaran
4.2 manajemen
form daftar induk dokumen internal
form daftar induk dokumen eksternal
form daftar distribusi dokumen
form berita acara pemusnahan dokumen
form revisi dokumen
form daftar induk dokumen rekaman
form proposal perubahan
form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan
form logbook ptpp
form rencana audit internal
form daftar hadir
form rekapitulasi pertanyaan audit internal
form rekapitulasi temuan audit internal
form rangkuman,rencana, dan verifikasi perbaikan
form rencana dan undangan tinjauan manajemen
form input tinjauan manajemen
form output tinjauan manajemen
form manajemen risiko
form marketing opportunity monitoring sheet
form analisis swot
form komunikasi
form isu eksternal dan internal
form kebutuhan dan harapan stakeholder
4.3 risiko, peluang, keadaan darurat
form risiko dan peluang
form matriks penilaian risiko
form laporan kejadian keadaan darurat
form berita acara kejadian keadaan darurat
4.4 sales marketing
form surat perintah kerja
form internal sales order
form daftar keluhan pelanggan
form tindaklanjut keluhan pelanggan
form survey kepuasan pelanggan
form analisis survey kepuasan pelanggan
4.5 maintenance
form data peralatan produksi dan perangkat pendukung
form kartu perawatan
form jadwal maintenance mesin dan peralatan
form kerusakan mesin
form kalibrasi dan verifikasi
form perawatan dan perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
form perawatan kebersihan area produksi
form evaluasi kinerja kontraktor maintenance
4.6 personalia
form deskripsi dan spesifikasi pekerjaan
form kompetensi auditor internal
form matriks kompetensi personalia
form rencana pelatihan
form daftar hadir pelatihan
form evaluasi hasil pelatihan
4.7 produksi
form spesifikasi persyaratan pelanggan
form deskripsi produk
form perencanaan produksi
form realisasi produksi perbatch perhari
form realisasi produksi perproses perbulan
form laporan produksi
form pengendalian kualitas produk
form tindaklanjut pengendalian kualitas produk
form pengendalian produk tidak sesuai
form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai
form batch sheet
form perencanaan dan uji kualitas produk baru
4.8 Purchasing
form material request to purchase
form asset request
form purchase request
form service request
form request for quotation
form purchase order
form packing list
form delivery order
form goods receipt
form invoice
form statement of accounts
form accepted quality level
form evaluasi kinerja pemasok
form daftar pemasok terpilih
form pra-kualifikasi pemasok
4.9 Peraturan Perundangan dan Persyaratan
form pemenuhan dan evaluasi peraturan perundangan
form rekapitulasi peraturan perundangan
4.10 Tools*
4.10.1 APQP PPAP
APQP
flowchart inspeksi dan proses
PFMEA
key characteristics and gauge chart
control plan
dimensional result
PPA Material
PPAP time line
PPAP completion cheklist
PPAP part submision warant
PPAP change notification
4.10.2 Cp
Capability Analysis dan Histogram
4.10.3 DFMA
DFMA
4.10.4 FMEA
FMEA sample
FMEA criteria
4.10.5 Maintenance Tools
MTBF MTTR format 1
MTBF MTTR format 2
OEE format 1
OEE format 2
4.10.6 manufacturing feasibility
manufacturing feasibility
*opsional, dapat pula menggunakan software/ aplikasi SPC
---------------------------------
1. statement of applicability
statement of applicability |
2. pedoman
pedoman |
pedoman |
3. Prosedur
3.1 konteks organisasi
prosedur konteks organisasi dan stakeholder |
prosedur kesesuaian dan keamanan produk dan proses |
3.2 kepemimpinan
prosedur Kepemimpinan dan komitmen |
prosedur Kebijakan |
prosedur Peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi |
3.3 perencanaan
prosedur tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang |
prosedur sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya |
prosedur perencanaan perubahan |
3.4 support
prosedur Sumber Daya |
prosedur Kompetensi |
prosedur Awareness |
prosedur Komunikasi |
prosedur Informasi Terdokumentasi |
prosedur pengendalian dokumen |
prosedur pengendalian rekaman |
3.5 operasional
prosedur Perencanaan dan pengendalian operasional |
prosedur Persyaratan untuk produk dan layanan |
prosedur desain dan pengembangan produk dan layanan |
prosedur pengendalian proses, produk dan layanan yang disediakan secara eksternal |
prosedur produksi dan penyediaan layanan |
prosedur pelepasan produk dan layanan |
prosedur kontrol output yang tidak sesuai |
3.6 evaluasi kinerja
prosedur pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi |
prosedur audit internal |
prosedur tinjauan manajemen |
3.7 improvement
prosedur ketidaksesuaian dan tindakan korektif |
prosedur perbaikan berkelanjutan |
prosedur control plan |
4. Formulir
4.1 dokumen pendukung
form visi misi |
form surat keputusan pelaksanaan iso |
form struktur organisasi dan tim iatf |
form kebijakan mutu |
form rencana mutu |
form rencana maintenance |
form rencana kontrol |
form sasaran mutu |
form sasaran maintenance |
form monitoring pencapaian sasaran |
4.2 manajemen
form daftar induk dokumen internal |
form daftar induk dokumen eksternal |
form daftar distribusi dokumen |
form berita acara pemusnahan dokumen |
form revisi dokumen |
form daftar induk dokumen rekaman |
form proposal perubahan |
form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan |
form logbook ptpp |
form rencana audit internal |
form daftar hadir |
form rekapitulasi pertanyaan audit internal |
form rekapitulasi temuan audit internal |
form rangkuman,rencana, dan verifikasi perbaikan |
form rencana dan undangan tinjauan manajemen |
form input tinjauan manajemen |
form output tinjauan manajemen |
form manajemen risiko |
form marketing opportunity monitoring sheet |
form analisis swot |
form komunikasi |
form isu eksternal dan internal |
form kebutuhan dan harapan stakeholder |
4.3 risiko, peluang, keadaan darurat
form risiko dan peluang |
form matriks penilaian risiko |
form laporan kejadian keadaan darurat |
form berita acara kejadian keadaan darurat |
4.4 sales marketing
form surat perintah kerja |
form internal sales order |
form daftar keluhan pelanggan |
form tindaklanjut keluhan pelanggan |
form survey kepuasan pelanggan |
form analisis survey kepuasan pelanggan |
4.5 maintenance
form data peralatan produksi dan perangkat pendukung |
form kartu perawatan |
form jadwal maintenance mesin dan peralatan |
form kerusakan mesin |
form kalibrasi dan verifikasi |
form perawatan dan perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja |
form perawatan kebersihan area produksi |
form evaluasi kinerja kontraktor maintenance |
4.6 personalia
form deskripsi dan spesifikasi pekerjaan |
form kompetensi auditor internal |
form matriks kompetensi personalia |
form rencana pelatihan |
form daftar hadir pelatihan |
form evaluasi hasil pelatihan |
4.7 produksi
form spesifikasi persyaratan pelanggan |
form deskripsi produk |
form perencanaan produksi |
form realisasi produksi perbatch perhari |
form realisasi produksi perproses perbulan |
form laporan produksi |
form pengendalian kualitas produk |
form tindaklanjut pengendalian kualitas produk |
form pengendalian produk tidak sesuai |
form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai |
form batch sheet |
form perencanaan dan uji kualitas produk baru |
4.8 Purchasing
form material request to purchase |
form asset request |
form purchase request |
form service request |
form request for quotation |
form purchase order |
form packing list |
form delivery order |
form goods receipt |
form invoice |
form statement of accounts |
form accepted quality level |
form evaluasi kinerja pemasok |
form daftar pemasok terpilih |
form pra-kualifikasi pemasok |
4.9 Peraturan Perundangan dan Persyaratan
form pemenuhan dan evaluasi peraturan perundangan |
form rekapitulasi peraturan perundangan |
4.10 Tools
4.10.1 APQP PPAP
APQP |
flowchart inspeksi dan proses |
PFMEA |
key characteristics and gauge chart |
control plan |
dimensional result |
PPA Material |
PPAP time line |
PPAP completion cheklist |
PPAP part submision warant |
PPAP change notification |
4.10.2 Cp
Capability Analysis dan Histogram_sheet 1 |
Capability Analysis dan Histogram_sheet 2 |
4.10.3 DFMA
DFMA |
4.10.4 FMEA
FMEA sample |
FMEA criteria |
4.10.5 Maintenance Tools
MTBF MTTR format 1 |
MTBF MTTR format 2 |
OEE format 1 |
OEE format 2 |
4.10.6 manufacturing feasibility
manufacturing feasibility |
--------------------------------------------------
www.sistemmanajemen.com