Harga Paket Lengkap Dokumen ISO 29001:2020 Sistem Manajemen Mutu industri Minyak Bumi, Petrokimia, dan Gas Alam
Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
(pengiriman file via email)
--------------------
Paket Lengkap Dokumen ISO 29001:2020 Sistem Manajemen Mutu industri Minyak Bumi, Petrokimia, dan Gas Alam adalah sekumpulan dokumen siap pakai dalam format Microsoft
Office Word atau Excel yang telah memenuhi Persyaratan ISO 29001:2020 Sistem Manajemen Mutu industri Minyak Bumi, Petrokimia, dan Gas Alam. Anda dapat langsung menggunakannya sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan Organisasi Anda.
--------------------
ISO 29001:2020 adalah Sistem Manajemen Mutu untuk industri Minyak Bumi, Petrokimia, dan Gas Alam
ISO 29001:2020 Industri minyak bumi, petrokimia, dan gas alam - Sistem manajemen mutu khusus-sektor - Persyaratan untuk organisasi pemasok produk dan layanan (ISO 29001:2020 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality management systems - Requirements for product and service supply organizations), didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen mutu.
ISO 29001:2020 mempromosikan penerapan pendekatan proses ketika mengembangkan, menerapkan, dan meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan.
ISO 29001:2020 dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal.
Persyaratan sistem manajemen mutu yang ditentukan dalam Standar ISO 29001:2020 melengkapi (complementary) persyaratan untuk produk dan layanan.
ISO 29001:2020 menggunakan pendekatan proses (process approach), yang menggabungkan siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA) dan pemikiran berbasis risiko (risk-based thinking).
--------------------
Dokumen yang Anda dapatkan pada Paket Dokumen ISO 29001:2020 Sistem Manajemen Mutu industri Minyak Bumi, Petrokimia, dan Gas Alam ini adalah:
1. pedoman
pedoman mutu_ISO 29001 2020
2. konteks organisasi
prosedur organisasi dan konteksnya
prosedur memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan
prosedur menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu
prosedur sistem manajemen mutu dan prosesnya
form isu eksternal dan internal
form kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan
form proses bisnis
3. kepemimpinan
prosedur kepemimpinan dan komitmen
prosedur fokus pelanggan
prosedur kebijakan
prosedur peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi
form persyaratan pelanggan, hukum, dan peraturan
form pemenuhan dan evaluasi peraturan perundangan
form kebijakan mutu
form surat penunjukkan perwakilan manajemen dan tim
form deskripsi spesifikasi pekerjaan wakil manajemen
form deskripsi spesifikasi pekerjaan tim manajemen mutu
form deskripsi spesifikasi pekerjaan organisasi
form struktur organisasi tim manajemen mutu
form daftar tim manajemen mutu
4. perencanaan
prosedur tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang
prosedur sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya
prosedur perencanaan perubahan
form kriteria risiko
form penilaian risiko dan peluang
form sasaran mutu
form monitoring pencapaian sasaran mutu
form rencana mutu
form kategori dan kriteria perubahan
form manajemen perubahan
5. dukungan sumber daya
prosedur sumber daya umum
prosedur personil
prosedur infrastruktur
prosedur lingkungan untuk pengoperasian proses
prosedur pemantauan dan pengukuran sumber daya
prosedur pengetahuan organisasi
form rencana pelatihan
form daftar hadir pelatihan
form evaluasi pelaksanaan dan efektivitas pelatihan
form data infrastruktur
form riwayat infrastruktur
form jadwal pemeliharaan infrastruktur
form kartu pemeliharaan
form identifikasi persyaratan lingkungan
form pengendalian lingkungan
form ketertelusuran pengukuran
form pengetahuan organisasi
6. dukungan
prosedur kompetensi
prosedur kesadaran awareness
prosedur komunikasi
prosedur informasi terdokumentasi
prosedur pengendalian dokumen
prosedur pengendalian rekaman
form katalog kompetensi
form komunikasi
form daftar induk dokumen internal
form daftar induk dokumen eksternal
form daftar distribusi dokumen
form berita acara pemusnahan dokumen
form revisi dokumen
form daftar induk rekaman
7. operasi_perencanaan dan persyaratan
prosedur perencanaan dan pengendalian operasional
prosedur persyaratan untuk produk dan layanan
form rencana pemeriksaan dan pengujian
form manajemen perubahan
form deskripsi spesifikasi pekerjaan tim tanggap darurat
form berita acara kejadian keadaan darurat
form persyaratan spesifikasi produk
form tinjauan ulang persyaratan produk
form informasi produk
form spesifikasi persyaratan pelanggan
form daftar keluhan pelanggan
form investigasi dan tindaklanjut keluhan
8. operasi_desain dan pengembangan
prosedur perencanaan desain dan pengembangan
prosedur masukan desain dan pengembangan
prosedur pengendalian desain dan pengembangan
prosedur keluaran desain dan pengembangan
prosedur perubahan desain dan pengembangan
form pertimbangan penentuan tahapan dan pengendalian desain dan pengembangan
form tahapan dan pengendalian desain dan pengembangan
9. operasi_pengendalian eksternal
prosedur jenis dan tingkat pengendalian
prosedur informasi untuk penyedia eksternal
form jenis dan tingkat pengendalian pemasok terpilih
form evaluasi kinerja pemasok
form seleksi pemasok
form purchase request
form purchase order
10. operasi_produksi dan penyediaan layanan
prosedur pengendalian atas produksi dan penyediaan layanan
prosedur identifikasi dan ketertelusuran
prosedur properti milik pelanggan atau penyedia eksternal
prosedur pelestarian
prosedur aktivitas pasca pengiriman
prosedur pengendalian atas perubahan
prosedur pengendalian atas output yang tidak sesuai
form rencana produksi
form perencanaan operasional produksi
form catatan informasi hasil produksi
form tindak lanjut ketidaksesuaian hasil produksi
form data analisis hasil produksi
form penyimpanan dan pengamanan
form data properti milik pelanggan penyedia eksternal
form data pelestarian
form kartu pelestarian perawatan
11. operasi_rilis produk dan layanan
prosedur rilis produk dan layanan
form rilis produk dan layanan
12. evaluasi kinerja
prosedur kepuasan pelanggan
prosedur analisis dan evaluasi
prosedur audit internal
prosedur tinjauan manajemen
form umpan balik dan survey kepuasan pelanggan
form analisis umpan balik dan survey kepuasan pelanggan
form rencana audit internal
form daftar hadir
form rekapitulasi pertanyaan audit internal
form rekapitulasi temuan audit internal
form laporan audit internal
form rencana dan undangan tinjauan manajemen
form input tinjauan manajemen
form output tinjauan manajemen
13. peningkatan improvement
prosedur ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
prosedur peningkatan berkelanjutan
form ketidaksesuaian
form rangkuman ketidaksesuaian dan tindak lanjut
form data peningkatan berkelanjutan
14. lampiran contoh persyaratan penilaian kesesuaian pelanggan untuk peralatan
contoh CAS_aktivitas penilaian pelanggan
contoh CAS_persyaratan sertifikasi dan ketertelusuran
15. lampiran contoh matriks penilaian kritikalitas peralatan dan risiko
contoh menilai konsekuensi
contoh menilai kemungkinan
contoh menilai-ulang kemungkinan
contoh menentukan peringkat risiko
contoh merencanakan aktivitas penilaian kesesuaian oleh pelanggan
16. lampiran A
lampiran A_informatif_klarifikasi struktur baru, terminologi dan konsep
17. lampiran C
lampiran C_informatif_manajemen risiko dan peluang
18. statement of applicability
statement of applicability_ISO 29001 2020
---
1. pedoman
|
pedoman mutu_ISO 29001 2020 |
|
pedoman mutu_ISO 29001 2020 |
|
pedoman mutu_ISO 29001 2020 |
---
2. konteks organisasi
|
prosedur organisasi dan konteksnya |
|
prosedur memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan |
|
prosedur menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu |
|
prosedur sistem manajemen mutu dan prosesnya |
|
form isu eksternal dan internal |
|
form kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan |
|
form proses bisnis |
---
3. kepemimpinan
|
prosedur kepemimpinan dan komitmen |
|
prosedur fokus pelanggan |
|
prosedur kebijakan |
|
prosedur peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi |
|
form persyaratan pelanggan, hukum, dan peraturan |
|
form pemenuhan dan evaluasi peraturan perundangan |
|
form kebijakan mutu |
|
form surat penunjukkan perwakilan manajemen dan tim |
|
form deskripsi spesifikasi pekerjaan wakil manajemen
|
|
form deskripsi spesifikasi pekerjaan tim manajemen mutu
|
|
form deskripsi spesifikasi pekerjaan organisasi |
|
form struktur organisasi tim manajemen mutu |
|
form daftar tim manajemen mutu |
---
4. perencanaan
|
prosedur tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang |
|
prosedur sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya |
|
prosedur perencanaan perubahan |
|
form kriteria risiko |
|
form penilaian risiko dan peluang |
|
form sasaran mutu |
|
form monitoring pencapaian sasaran mutu |
|
form rencana mutu |
|
form kategori dan kriteria perubahan |
|
form manajemen perubahan |
----
5. dukungan sumber daya
|
prosedur sumber daya umum |
|
prosedur personil |
|
prosedur infrastruktur |
|
prosedur lingkungan untuk pengoperasian proses |
|
prosedur pemantauan dan pengukuran sumber daya |
|
prosedur pengetahuan organisasi |
|
form rencana pelatihan |
|
form daftar hadir pelatihan
|
|
form evaluasi pelaksanaan dan efektivitas pelatihan
|
|
form data infrastruktur |
|
form riwayat infrastruktur |
|
form jadwal pemeliharaan infrastruktur |
|
form kartu pemeliharaan |
|
form identifikasi persyaratan lingkungan |
|
form pengendalian lingkungan |
|
form ketertelusuran pengukuran |
|
form pengetahuan organisasi |
----
6. dukungan
|
prosedur kompetensi |
|
prosedur kesadaran awareness |
|
prosedur komunikasi |
|
prosedur informasi terdokumentasi |
|
prosedur pengendalian dokumen |
|
prosedur pengendalian rekaman |
|
form katalog kompetensi
|
|
form komunikasi |
|
form daftar induk dokumen internal |
|
form daftar induk dokumen eksternal
|
|
form daftar distribusi dokumen |
|
form berita acara pemusnahan dokumen |
|
form revisi dokumen
|
|
form daftar induk rekaman |
----
7. operasi_perencanaan dan persyaratan
|
prosedur perencanaan dan pengendalian operasional |
|
prosedur persyaratan untuk produk dan layanan |
|
form rencana pemeriksaan dan pengujian |
|
form manajemen perubahan |
|
form deskripsi spesifikasi pekerjaan tim tanggap darurat |
|
form berita acara kejadian keadaan darurat |
|
form persyaratan spesifikasi produk |
|
form tinjauan ulang persyaratan produk |
|
form informasi produk |
|
form spesifikasi persyaratan pelanggan |
|
form daftar keluhan pelanggan |
|
form investigasi dan tindaklanjut keluhan |
----
8. operasi_desain dan pengembangan
|
prosedur perencanaan desain dan pengembangan |
|
prosedur masukan desain dan pengembangan |
|
prosedur pengendalian desain dan pengembangan |
|
prosedur keluaran desain dan pengembangan |
|
prosedur perubahan desain dan pengembangan |
|
form pertimbangan penentuan tahapan dan pengendalian desain dan pengembangan
|
|
form tahapan dan pengendalian desain dan pengembangan |
----
9. operasi_pengendalian eksternal
|
prosedur jenis dan tingkat pengendalian |
|
prosedur informasi untuk penyedia eksternal
|
|
form jenis dan tingkat pengendalian pemasok terpilih
|
|
form evaluasi kinerja pemasok |
|
form seleksi pemasok |
|
form purchase request |
|
form purchase order |
----
10. operasi_produksi dan penyediaan layanan
|
prosedur pengendalian atas produksi dan penyediaan layanan |
|
prosedur identifikasi dan ketertelusuran |
|
prosedur properti milik pelanggan atau penyedia eksternal |
|
prosedur pelestarian |
|
prosedur aktivitas pasca pengiriman |
|
prosedur pengendalian atas perubahan |
|
prosedur pengendalian atas output yang tidak sesuai |
|
form rencana produksi |
|
form perencanaan operasional produksi
|
|
form catatan informasi hasil produksi |
|
form tindak lanjut ketidaksesuaian hasil produksi
|
|
form data analisis hasil produksi |
|
form penyimpanan dan pengamanan |
|
form data properti milik pelanggan penyedia eksternal |
|
form data pelestarian |
|
form kartu pelestarian perawatan |
----
11. operasi_rilis produk dan layanan
|
prosedur rilis produk dan layanan
|
|
form rilis produk dan layanan |
-----
12. evaluasi kinerja
|
prosedur kepuasan pelanggan |
|
prosedur analisis dan evaluasi |
|
prosedur audit internal |
|
prosedur tinjauan manajemen |
|
form umpan balik dan survey kepuasan pelanggan |
|
form analisis umpan balik dan survey kepuasan pelanggan
|
|
form rencana audit internal |
|
form daftar hadir |
|
form rekapitulasi pertanyaan audit internal |
|
form rekapitulasi temuan audit internal |
|
form laporan audit internal |
|
form rencana dan undangan tinjauan manajemen |
|
form input tinjauan manajemen
|
|
form output tinjauan manajemen |
----
13. peningkatan improvement
|
prosedur ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
|
|
prosedur peningkatan berkelanjutan |
|
form ketidaksesuaian |
|
form rangkuman ketidaksesuaian dan tindak lanjut
|
|
form data peningkatan berkelanjutan |
---
14. lampiran contoh persyaratan penilaian kesesuaian pelanggan untuk peralatan
|
contoh CAS_aktivitas penilaian pelanggan |
|
contoh CAS_aktivitas penilaian pelanggan |
|
contoh CAS_persyaratan sertifikasi dan ketertelusuran |
----
15. lampiran contoh matriks penilaian kritikalitas peralatan dan risiko
|
contoh menilai konsekuensi |
|
contoh menilai konsekuensi |
|
contoh menilai kemungkinan |
|
contoh menilai kemungkinan |
|
contoh menilai-ulang kemungkinan |
|
contoh menentukan peringkat risiko |
|
contoh merencanakan aktivitas penilaian kesesuaian oleh pelanggan |
|
contoh merencanakan aktivitas penilaian kesesuaian oleh pelanggan |
----
16. lampiran A
|
lampiran A_informatif_klarifikasi struktur baru, terminologi dan konsep |
|
lampiran A_informatif_klarifikasi struktur baru, terminologi dan konsep |
|
lampiran A_informatif_klarifikasi struktur baru, terminologi dan konsep |
----
17. lampiran C
|
lampiran C_informatif_manajemen risiko dan peluang |
|
lampiran C_informatif_manajemen risiko dan peluang |
|
lampiran C_informatif_manajemen risiko dan peluang |
----
18. statement of applicability
|
statement of applicability_ISO 29001 2020 |
------
www.sistemmanajemen.com